Outils pour utilisateurs

Outils du site


process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-traitement-des-fournisseurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-traitement-des-fournisseurs [2021/12/17 08:13] – [II. Le process] splaissyprocess:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-traitement-des-fournisseurs [2022/03/18 15:49] (Version actuelle) splaissy
Ligne 20: Ligne 20:
 ===Enregistrement=== ===Enregistrement===
  
-Pour transmission de la facture (ou de la facture proforma) au service comptabilité, le gestionnaire ouvre un ticket dans le projet facture compta gestion, scanne la facture si son fournisseur ne lui a pas envoyé directement en pdf, et rempli le ticket avec obligatoirement le fichier pdf. Il indique dans le ticket la codification (D-déductible, R-récupérables, DR-déductible et récupérable, NDNR-ou ni deductible - ni recuperable).+Pour transmission de la facture (ou de la facture proforma) au service comptabilité, le gestionnaire ouvre un ticket dans le projet facture compta gestion, met un sujet compréhensible (FACTURE NOM ET RCS ENTREPRISE PROPRIETAIRE OBJET TRAVAUX ET MONTANT), scanne la facture si son fournisseur ne lui a pas envoyé directement en pdf, et rempli le ticket avec obligatoirement le fichier pdf. Il indique dans le ticket la codification (D-déductible, R-récupérables, DR-déductible et récupérable, NDNR-ou ni deductible - ni recuperable).
  
 Le gestionnaire doit mettre ce ticket en sous tache du ticket travaux correspondant, ou du ticket qui a généré la facture (et au pire en sous tache du mandat de gestion). Le gestionnaire doit mettre ce ticket en sous tache du ticket travaux correspondant, ou du ticket qui a généré la facture (et au pire en sous tache du mandat de gestion).
Ligne 38: Ligne 38:
 Si la facture est soldée en intégralité, le comptable ferme le ticket “FACTURES COMPTA GESTION”.  Si la facture est soldée en intégralité, le comptable ferme le ticket “FACTURES COMPTA GESTION”. 
  
-[[99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale|Voir le process banque digitale]]+[[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|Voir le process banque digitale]]
  
 ==== Cas particulier Paiement des taxes foncières==== ==== Cas particulier Paiement des taxes foncières====
process/20-gestion/20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif/20-05-06-traitement-des-fournisseurs.1639743227.txt.gz · Dernière modification : 2021/12/17 08:13 de splaissy